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梅ちゃん相続相談所 https://umechan-souzoku.com/

新潟で相続と言えば「梅ちゃん相続相談所」の事務局の梅田です。私は有資格者ではありませんが日常の業務の中で税に関する事がとても身近なものだと気づき税に関する事を発信していこうと考えました

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2023/10/12

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  • Ping愛好者必見 ふるさと納税ゴルフクラブの選び方

    ふるさと納税を活用すれば、Pingやキャロウェイ、テーラーメイドなどのブランドゴルフクラブやドライバーが手に入ります。還元率や運営主体、適切な年収範囲など重要ポイントがあり、BRIEFINGのようなブランドアイテムも選択可能です。この記事では、ふるさと納税で理想のゴルフ用品を得るコツと税理士への相談のすすめを紹介します。

  • 未申告は危険!何年も確定申告してない事業主

    「何年も確定申告してない事業主」が直面する可能性のある問題や、確定申告をしなくてもいい人の条件、そしてもし確定申告をしていないことがバレたらどうなるのかについて詳しく解説します。また、確定申告をしていない人に対する住民税の影響や、無申告が発覚するメカニズムについても触れていきます。確定申告を何年もしていなかったらどうなるのか、そして確定申告をしなくてもばれない方法が本当にあるのかどうか、この記事を通じて明らかにしていきましょう。

  • 副業してるけど確定申告してない人が知るべきこと

    副業をしているけれど確定申告をしていない人は多いです。確定申告について、「わからない」からと相談を避けている方、無料の相談サービスがあることを知らない方、また、会社に副業がばれるのではないかと心配している方も多いでしょう。税務署での確定申告の作成サポートが利用できること、相談に関するデメリットがほとんどないこと、そして会社にばれずに確定申告を行う方法があることは、副業をする上で非常に重要な情報です。

  • 中小企業の社長必見!電子帳簿保存法の要点と実践的対応策

    電子帳簿保存法は中小企業の実務に欠かせない法律で、電子的な会計記録の保存を義務付けます。対象書類には仕訳帳や取引文書が含まれ、保存方法は電子帳簿、スキャナ保存、電子取引データの3種類です。対応策としては、専用システムの導入が効果的で、これにより法的遵守と業務効率の向上が期待できます。

  • インボイス制度スタートで適格請求書の書き方がわからない個人事業主・小規模会社社長必見!!

    2023年10月1日からのインボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書」が必要です。特に個人事業主にとって、適用税率や消費税額を正確に伝える新しい請求書の書き方を理解することが重要です。適格請求書の交付と保存が新たな要件となり、これを満たさないと控除が受けられません。

  • インボイス領収書に登録事業者番号がない場合の小規模取引領収書の特別ルール

    2023年10月導入のインボイス制度は個人事業主にも影響大。任意登録制で、登録しないと課税事業者との取引減少のリスクあり。日常業務ではインボイスの必要性を把握し、適格請求書発行事業者としての登録や正確な文書管理が重要。

  • 初めてでも安心!電子帳簿保存法のワンポイントレッスン

    紙からデジタルへのシフトが進む中、電子帳簿保存法の理解と最新改正への対応が中小企業に求められています。スキャン後の原本不要や手続きの簡素化がキーポイントです。

  • 消費税の節税戦略:企業と個人事業主・フリーランスの関係

    企業は外注費にかかる消費税を経費として差し引くことで節税が可能です。これはフリーランスや個人事業主にも影響を及ぼし、働き方改革の流れの中で、彼らへの仕事の委託が増えています。適格請求書発行事業者として登録することは、税制上の優位性を確保するためにも重要です。

  • 青色申告で知る不動産投資の節税テクニック

    不動産投資は多くの人にとって魅力的な資産形成手段の一つですが、その税務処理にはしばしば疑問や誤解が生じます。「不動産投資 節税にならない」と思い込んでいる方もいれば、「不動産投資 個人事業主 節税」や「不動産投資 青色申告 サラリーマン」として節税効果を最大化しようと考えている方もいます。しかし、不動産所得に対する青色申告の適用は、事業的規模でない場合には限定された節税効果しか期待できないことも事実です。一方で、「不動産投資 節税 嘘」という誤った情報が流布することもあり、正確な知識の習得が不可欠です。 この記事では、不動産投資における節税の実際について、特に青色申告を利用した場合の具体的なメリットや注意点を解説します。例えば、不動産投資からの確定申告による還付金がいくらになるのか、年収600万円のサラリーマンが不動産投資でどの程度節税できるのか、また節税シュミレーションを行う重要性についても詳しく見ていきます。不動産投資と税金に関する正確な情報を提供することで、読者の皆様がより賢明な投資判断を下せるよう支援します。

  • 節税の王道!青色申告で最大65万円の控除を受ける方法

    インボイス制度導入により、個人事業主やフリーランスは適格請求書発行事業者として登録し、新たに消費税を納税する必要が生じます。しかし、所得税節税策として青色申告の活用が鍵で、65万円の控除をはじめ多数のメリットがあります。

  • 個人事業主、フリーランス必見!インボイス制度で何が変わる!?

    インボイス制度導入により、適格請求書の発行が義務化され、個人事業主やフリーランスは仕入控除を受けるために対応が必要に。この変更は外注費の消費税控除影響し、事業者間の取引にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

  • インボイス特例制度とは:個人事業主のためのシンプルな解説

    1989年に始まった消費税への対応策として免税事業者制度が導入されましたが、不公平な「益税」を排除し税率対応を目指すインボイス制度が2023年に施行され、事業者は適格請求書発行事業者へ登録する必要があります。

  • 家族を雇うときのメリットと注意点!個人事業主が知るべき基礎知識

    個人事業主として家族を雇うメリットは大きい。しかし、どのように給与を支払い、税務を処理すればよいのか。このブログでは、家族給与の計算方法、節税のポイント、社会保険の取り扱いまで、詳しく実践的なアドバイスを提供します。ビジネスを円滑に運営しながら、家族との関係も良好に保つためのガイドとしてお役立てください。

  • 電子帳簿保存法の最新動向!中小企業が知っておくべき5つのポイント

    電子帳簿保存法は、企業が帳簿や各種関連書類を電子形式で保存する際のガイドラインを定める法律です。この法律に沿った適切な方法での保存が必要となり、特に中小企業も対象となります。経営者や担当者は、この法律の内容をしっかりと理解し、適切な対応を心がけることが重要です。

  • 税金無申告のリスク:中小企業にとっての影響と対策

    税金無申告のリスクを徹底解説!中小企業の社長や経営者向けに、法的・経済的影響や対処法を明らかにします。正確な税務申告の重要性を知り、ビジネスを安全に運営しましょう。

  • 地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除制度とは?

    「地域未来投資促進法」は、日本の地域の多様性を活かし、経済停滞や都市集中への対策として制定。地方自治体と国が連携し、地域の特性を活かした事業を支援。税制メリット、金融支援、規制緩和等の措置が提供され、事業の成功を後押し。この法律は日本の地域の繁栄と発展に資するものとして位置付けられている。

  • 青色申告の経費計上:節税の極意とその深層

    青色申告は個人事業主が利用できる所得税の計算方式であり、節税の大きなチャンスとなる。特に、30万円未満の備品や器具は、購入した年度にすぐに経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が適用される。白色申告者と比較しても、この上限額は3倍と大きく、経費の即時計上が可能となるのは大きなメリットである。ただし、この制度を最大限に活用するには、正確な経理手続きと戦略的な視点が必要であり、業の状況や税制の変更をしっかりと把握して、適切な判断を下すことが求められる。

  • 中小企業が太陽光事業に挑戦するための武器、投資促進税制の活用

    2011年の福島原発事故後、日本は再生可能エネルギー、特に太陽光発電へのシフトを加速。太陽光発電は価格低下と効率向上で注目。中小企業は太陽光発電を活用し、中小企業投資促進税制で設備導入に税制優遇が可能。但し、条件や要件あり。日本の再生エネルギー導入は他国に示唆を与え、今後も注目される。

  • 中小企業の設備投資と固定資産税特例

    中小企業の設備投資が日本の経済において重要である。中小企業は国の経済において大きな役割を果たしており、固定資産税特例は設備投資は競争力を高めるために不可欠です。固定資産税は投資の障害となることがあるため、固定資産税特例が導入されることで中小企業の投資意欲を高めることになります。固定資産税の特例は中小企業の成長は国と地域社会に利益をもたらすため、政策の適切な設計と評価が重要です。

  • 交際費課税の特例措置の拡充・延長:日本経済の成長と飲食業界へのポジティブな影響

    日本政府は経済活性化と飲食業界の支援を目的に、交際費課税の特例措置を拡充・延長。これにより、企業の交際費が経費として計上しやすくなり、ビジネス活動と業界の回復が期待される。

  • 『革新の波を迎える中小企業の新たな指針』

    中小企業経営革新支援法は、中小企業の経営変革をサポートするツールです。新商品開発やサービス提供を促進し、連携や目標設定を重視。この指針に基づく取り組みは、企業の成長と地域経済の活性化を目指します。

  • 繰越欠損金を活用した中小企業の経済的チャレンジ

    繰戻し還付制度は、事業が赤字の年度に、過去の利益と赤字を相殺し税金の還付を受けることができる制度です。中小企業者等に適用され、特定の期間や状況下での例外が存在します。

  • 法人の繰越控除に関する説明と手続き

    法人の繰越控除は、赤字の事業年度の欠損金額を後の年度の所得から控除する制度。10年以内の欠損金が対象で、青色申告を継続する法人が利用できる。適用条件や計算は複雑。

  • 中小企業の法人税を軽減する特例~法人税率の軽減~

    中小企業には法人税の軽減税率が適用される場合があり、所得800万円以下は15%、それ以上は23.2%の税率となる。ただし、特定の条件を満たす中小企業は19%の税率が適用される。税制は複雑で、経営判断時に十分な理解が必要です。

  • 中小企業の経営と税制:あなたのビジネスを支える知識

    中小企業の経営は厳しく、税の負担が大きいと感じる経営者も多い。しかし、中小企業向けの税制上の優遇措置が存在し、これを利用すれば税負担を軽減し、経営の安定と成長を支えることが可能です。経営者はこれらの制度を知り、上手く活用することが鍵となる。

  • 電子帳簿保存法の深層解析:デジタル時代の経理革命とその未来

    電子帳簿保存法は、ペーパーレス化推進と業務効率向上を目的とした制度。多くのメリット如業務時間の削減やセキュリティ向上がある一方、初期投資や技術的課題も。成功の鍵は法的確認、セキュリティ対策、データバックアップ。技術進化とともに、法律も進化の途上。

  • 電子帳簿保存法完全施行までのカウントダウン: 企業の必須対応とそのリスク

    1998年施行の電子帳簿保存法が2023年12月に完全義務化。デジタル保存を義務付けるこの法律の遵守が必須で、違反時のペナルティには注意が必要。中小企業や個人事業主の対応が求められる。

  • 富裕層への税金ガイド: 賢明な投資と資産運用のための最新情報

    富裕層にとって税金は資産形成・維持の鍵。不動産、金融商品の投資、信託・ファミリーオフィスの運用、寄付、相続など、各分野での税制が影響する。国際的な税制動向も重要。適切な税務対策が求められる。

  • 消費税軽減税率の深層

    消費税軽減税率は、特定の商品やサービスに低い税率を適用する制度。社会的公平性、経済の活性化、産業支援のために導入されるが、適用基準の複雑さや税収減少の問題がある。日本では、紙の新聞には8%の軽減税率が適用されるが、電子版や単体購入は10%。この差は、新聞の社会的価値や産業保護、税制の単純性等の理由からくるが、時代の変化による見直しの必要がある。

  • 消費税と地元への貢献:地域経済活性化への道

    消費税は多くの国で導入されている税制の一つであり、その役割や意義についてはさまざまな議論がなされてきました。本稿では、消費税が地域経済やコミュニティに与える影響を中心に考察します。1. 地元の商品やサービスの利用 地域のサイクルを活性化する

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